Faktúra č. 20231010222023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010222023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 674,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500077669
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500077669 Valec do Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 674 € 12.04.2023 16.04.2023 Objednávka
Tlačiť