Faktúra č. 20231005642023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231005642023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za opravu v kotolni VŠA
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 312,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500077345
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500077345 Oprava úpravni vody v kotolni VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 SOBWATER, s.r.o. 36457167 312 € 13.02.2023 12.03.2023 Objednávka
Tlačiť