Faktúra č. 20231004932023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231004932023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 369,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500077295
- Dátum zverejnenia: 15.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500077295 | Valec do Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 369 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka |