Faktúra č. 20231002052023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231002052023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 382,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500076945
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076945 Toner Canon MF 8540 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 382 € 01.02.2023 11.02.2023 Objednávka
Tlačiť