Faktúra č. 20231001642023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231001642023
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel. potrieb PF PU
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 1 135,75 €
- Identifikácia zmluvy: Z202337_Z
- Identifikácia objednávky: 4500076975
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500076975 | Papier XEROX A4 80g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 136 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Objednávka |