Faktúra č. 20231001642023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231001642023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel. potrieb PF PU
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 1 135,75 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202337_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500076975
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076975 Papier XEROX A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 136 € 01.02.2023 07.02.2023 Objednávka
Tlačiť