Faktúra č. 20231001302023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231001302023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.potreby Erasmus
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 432,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500076922
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076922 Guľôčkové pero Parker Jotter oceľ Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 432 € 23.01.2023 04.02.2023 Objednávka
Tlačiť