Faktúra č. 20231001292023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231001292023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.potreby Erasmus
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 885,36 €
  • Identifikácia objednávky: 4500076921
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076921 Diár Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 885 € 25.01.2023 04.02.2023 Objednávka
Tlačiť