Faktúra č. 20221042332022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221042332022
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 487,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500076512
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500076512 | Toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 487 € | 08.12.2022 | 18.12.2022 | Objednávka |