Faktúra č. 20221039352022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221039352022
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota: 1 145,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500076269
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076269 toner Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 1 145 € 23.11.2022 03.12.2022 Objednávka
Tlačiť