Faktúra č. 20221038772022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221038772022
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za čist.kanaliz.na VŠA
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 174,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500076114
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076114 Prečistenie kanalizácie v objekte VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MP KANAL service,s.r.o. 45965838 174 € 21.11.2022 26.11.2022 Objednávka
Tlačiť