Faktúra č. 20221037392022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221037392022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO nákup IKT
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 4 890,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075881
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075881 VTNOT Notebook Lenovo Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gratex International, a.s. 35743468 4 890 € 08.11.2022 12.11.2022 Objednávka
Tlačiť