Faktúra č. 20221036562022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221036562022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO servisné práce DH
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota: 80,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500076045
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076045 servisné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KK Dent s.r.o. 31727557 80 € 31.10.2022 20.11.2022 Objednávka
Tlačiť