Faktúra č. 20221035522022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221035522022
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel. potrieb PF PU
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 495,60 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202212719_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500075933
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075933 Toner Epson Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 496 € 04.11.2022 14.11.2022 Objednávka
Tlačiť