Faktúra č. 20221035412022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221035412022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery KEGA
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 554,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075944
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075944 Cart.EpsonWF Pro-C5290,C5790 C13T945140 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 554 € 07.11.2022 14.11.2022 Objednávka
Tlačiť