Faktúra č. 20221035022022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221035022022
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Petro IKT
  • Dátum doručenia: 09.11.2022
  • Celková hodnota: 2 827,42 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075627
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075627 Notebook Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AutoCont SK s.r.o. 36396222 2 827 € 19.10.2022 24.10.2022 Objednávka
Tlačiť