Faktúra č. 20221034082022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221034082022
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Petro kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 168,02 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075737
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075737 Blok samolep. 76x76 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 168 € 28.10.2022 01.11.2022 Objednávka
Tlačiť