Faktúra č. 20221034072022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221034072022
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 199,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075680
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075680 Ceruzka kancelárska Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 200 € 25.10.2022 29.10.2022 Objednávka
Tlačiť