Faktúra č. 20221033712022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221033712022
  • Popis fakturovaného plnenia: FF letenka
  • Dátum doručenia: 31.10.2022
  • Celková hodnota: 679,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075788
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075788 Nákup leteniek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 680 € 31.10.2022 06.11.2022 Objednávka
Tlačiť