Faktúra č. 20221033642022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221033642022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery KEGA
  • Dátum doručenia: 27.10.2022
  • Celková hodnota: 1 056,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075789
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075789 Toner Xerox C230/235black 006R04395 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 056 € 26.10.2022 06.11.2022 Objednávka
Tlačiť