Faktúra č. 20221033152022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221033152022
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.potreby KEGA
- Dátum doručenia: 17.10.2022
- Celková hodnota: 965,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500075759
- Dátum zverejnenia: 24.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500075759 | papier color copy 200g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 966 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Objednávka |