Faktúra č. 20221032382022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221032382022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO čist.potreby KEGA
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota: 38,42 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075663
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075663 Jar Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 38 € 19.10.2022 28.10.2022 Objednávka
Tlačiť