Faktúra č. 20221031152022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221031152022
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel. potrieb PF PU
- Dátum doručenia: 13.10.2022
- Celková hodnota: 1 621,21 €
- Identifikácia zmluvy: Z202210778
- Identifikácia objednávky: 4500075556
- Dátum zverejnenia: 02.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500075556 | Toner Xerox WC7225/7220 006R01461black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 621 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Objednávka |