Faktúra č. 20221031152022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221031152022
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel. potrieb PF PU
  • Dátum doručenia: 13.10.2022
  • Celková hodnota: 1 621,21 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202210778
  • Identifikácia objednávky: 4500075556
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075556 Toner Xerox WC7225/7220 006R01461black Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 1 621 € 12.10.2022 21.10.2022 Objednávka
Tlačiť