Faktúra č. 20221028502022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221028502022
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za hadicu do vysáv.
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 69,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500075350
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500075350 | Hadica do vysávača | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 69 € | 14.07.2022 | 01.10.2022 | Objednávka |