Faktúra č. 20221018482022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221018482022
  • Popis fakturovaného plnenia: FF servisné práce
  • Dátum doručenia: 07.06.2022
  • Celková hodnota: 187,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500074510
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500074510 Servisné práce+náhradné diely Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 187 € 28.04.2022 11.06.2022 Objednávka
Tlačiť