Faktúra č. 20221018002022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221018002022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO oprava tlačiarne
  • Dátum doručenia: 13.06.2022
  • Celková hodnota: 5,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500074591
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500074591 servisné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 5 € 10.06.2022 19.06.2022 Objednávka
Tlačiť