Faktúra č. 20221016502022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221016502022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO oprava tlačiarne
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 5,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500074509
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500074509 servisné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 5 € 30.05.2022 11.06.2022 Objednávka
Tlačiť