Faktúra č. 20221015322022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221015322022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO oprava tlačiarne
  • Dátum doručenia: 25.05.2022
  • Celková hodnota: 81,62 €
  • Identifikácia objednávky: 4500074412
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500074412 oprava tlačiarne Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 82 € 24.05.2022 03.06.2022 Objednávka
Tlačiť