Faktúra č. 20221014662022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221014662022
  • Popis fakturovaného plnenia: fa. za opr.tel.klap.na FŠ
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 576,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073533
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073533 Oprava tel.klapiek a ústredne na FŠ Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE 10668063 576 € 09.03.2022 13.03.2022 Objednávka
Tlačiť