Faktúra č. 20221012452022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221012452022
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava horáka
  • Dátum doručenia: 09.05.2022
  • Celková hodnota: 451,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500074027
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500074027 oprava horáka Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 451 € 22.04.2022 02.05.2022 Objednávka
Tlačiť