Faktúra č. 20221011162022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221011162022
- Popis fakturovaného plnenia: fa. za opravu vysávača
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 95,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500074037
- Dátum zverejnenia: 17.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500074037 | Oprava vysávača Kärcher 12/1 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 96 € | 23.02.2022 | 01.05.2022 | Objednávka |