Faktúra č. 20221011162022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221011162022
  • Popis fakturovaného plnenia: fa. za opravu vysávača
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 95,88 €
  • Identifikácia objednávky: 4500074037
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500074037 Oprava vysávača Kärcher 12/1 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 96 € 23.02.2022 01.05.2022 Objednávka
Tlačiť