Faktúra č. 20221010432022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221010432022
  • Popis fakturovaného plnenia: fa. za opr.tlačiarne
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 20,88 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073955
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073955 Oprava tlačiarne Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 21 € 04.04.2022 25.04.2022 Objednávka
Tlačiť