Faktúra č. 20221010032022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221010032022
  • Popis fakturovaného plnenia: baliaci material
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 158,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073939
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073939 baliaci materiál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Peritech, s.r.o. 44894058 158 € 11.04.2022 24.04.2022 Objednávka
Tlačiť