Faktúra č. 20221009402022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221009402022
  • Popis fakturovaného plnenia: fa. za servis Xerox 3/2022
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 1 469,18 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073913
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073913 servis a údržba kopírovacích zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 1 469 € 31.03.2022 16.04.2022 Objednávka
Tlačiť