Faktúra č. 20221008772022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221008772022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 06.04.2022
  • Celková hodnota: 550,22 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073879
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073879 Toner Epson black Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 550 € 04.04.2022 11.04.2022 Objednávka
Tlačiť