Faktúra č. 20221006572022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221006572022
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 21.03.2022
  • Celková hodnota: 1 152,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073538
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073538 cartridge Epson Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 152 € 09.03.2022 14.03.2022 Objednávka
Tlačiť