Faktúra č. 20221004912022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221004912022
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF covid výdavky - respirátory
  • Dátum doručenia: 04.03.2022
  • Celková hodnota: 106,44 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073444
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073444 Respirátor čierny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Vidra a spol. s.r.o. 31589561 106 € 28.02.2022 04.03.2022 Objednávka
Tlačiť