Faktúra č. 20221001382022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221001382022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 26.01.2022
  • Celková hodnota: 488,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073201
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073201 toner Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 488 € 18.01.2022 06.02.2022 Objednávka
Tlačiť