Faktúra č. 20221001062022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221001062022
  • Popis fakturovaného plnenia: fa. za vyčist.kopírky
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 5,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073164
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073164 Vyčistenie kop.zariadenia Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 5 € 28.01.2022 04.02.2022 Objednávka
Tlačiť