Faktúra č. 20221000192022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221000192022
  • Popis fakturovaného plnenia: toner FM-PU
  • Dátum doručenia: 18.01.2022
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500072970
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500072970 toner Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 144 € 12.01.2022 16.01.2022 Objednávka
Tlačiť