Faktúra č. 20211043192021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211043192021
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.12.2021
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500072810
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500072810 CRG-719H toner Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PC SEMA, s.r.o. 36426041 144 € 03.12.2021 14.01.2022 Objednávka
Tlačiť