Faktúra č. 20211038272021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211038272021
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 22.11.2021
  • Celková hodnota: 483,12 €
  • Identifikácia objednávky: 4500072159
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500072159 Toner Epson Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 483 € 26.10.2021 31.10.2021 Objednávka
Tlačiť