Faktúra č. 20211033772021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211033772021
  • Popis fakturovaného plnenia: FF toner
  • Dátum doručenia: 25.10.2021
  • Celková hodnota: 446,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500071731
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500071731 Toner Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PC SEMA, s.r.o. 36426041 446 € 04.10.2021 08.10.2021 Objednávka
Tlačiť