Faktúra č. 20211019052021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211019052021
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 740,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500070867
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500070867 Toner Xerox WC7225/7220 006R01461black Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 740 € 25.06.2021 29.06.2021 Objednávka
Tlačiť