Faktúra č. 20211017192021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211017192021
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava PC PF
  • Dátum doručenia: 11.06.2021
  • Celková hodnota: 328,22 €
  • Identifikácia zmluvy: 42/2020
  • Identifikácia objednávky: 4500070742
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500070742 Servis - oprava batérie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 328 € 10.06.2021 19.06.2021 Objednávka
Tlačiť