Faktúra č. 20211013902021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211013902021
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za serv.práce
  • Dátum doručenia: 19.05.2021
  • Celková hodnota: 5,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500070503
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500070503 Oprava kop.stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 5 € 19.05.2021 24.05.2021 Objednávka
Tlačiť