Faktúra č. 20211010392021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211010392021
  • Popis fakturovaného plnenia: baliaci material
  • Dátum doručenia: 15.04.2021
  • Celková hodnota: 1 033,63 €
  • Identifikácia objednávky: 4500070220
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500070220 baliaci materiál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Peritech, s.r.o. 44894058 1 034 € 12.04.2021 20.04.2021 Objednávka
Tlačiť