Faktúra č. 20211009752021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211009752021
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox
  • Dátum doručenia: 12.04.2021
  • Celková hodnota: 1 785,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500070190
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500070190 servis a údržba kopírovacích zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 1 785 € 26.02.2021 18.04.2021 Objednávka
Tlačiť