Faktúra č. 20211005362021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211005362021
  • Popis fakturovaného plnenia: PD "Rek. WC,sprchy, ZTI FŠ"
  • Dátum doručenia: 08.03.2021
  • Celková hodnota: 240,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500069737
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500069737 PD Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KP Techmont s.r.o. 0036509949 240 € 26.02.2021 05.03.2021 Objednávka
Tlačiť