Faktúra č. 20201034202020

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201034202020
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.10.2020
  • Celková hodnota: 296,76 €
  • Identifikácia objednávky: 4500068088
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500068088 Toner WC Xerox 006R01160 5325,5330, 5335 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 297 € 06.10.2020 16.10.2020 Objednávka
Tlačiť