Faktúra č. 20201034202020
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201034202020
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 08.10.2020
- Celková hodnota: 296,76 €
- Identifikácia objednávky: 4500068088
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500068088 | Toner WC Xerox 006R01160 5325,5330, 5335 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 297 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Objednávka |