Faktúra č. 20201024642020
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201024642020
- Popis fakturovaného plnenia: FF nákup tonerov
- Dátum doručenia: 05.08.2020
- Celková hodnota: 371,86 €
- Identifikácia objednávky: 4500067288
- Dátum zverejnenia: 03.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500067288 | Toner WC XEROX 6015 106R01631 cyan | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 372 € | 29.07.2020 | 02.08.2020 | Objednávka |